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问: 老师,增值税申报表本年累计数比实际开票金额少1分钱怎么办?我申报年度企业所得税纳税申报表的时候是按增值税申报表报还是按实际的金额报呢?
( 实务操作\ 所有区域\ 所有领域 会计\所有领域\ 所有行业 ) 2023-01-24

陈鹏飞
回答: 在申报年度企业所得税纳税申报表时,要根据增值税申报表的累计数据进行报告。在开票金额少一分钱的情况下,应当按增值税申报表的金额进行报告,以防有误差。申报年度企业所得税纳税申报表时,要注意仔细审核增值税申报表,核对在本年度累计收入,累计成本,累计税金等,以确保申报报表的准确性。此外,在报所得税纳税申报表之前,还应当务必在开票时将发票的正确金额登记在增值税申报表,以免在申报中造成财税等相关问题。拓展知识:关于增值税申报表报告,还有严格的规定,例如发票上必须全部开具,单据上必须做到系统明细化登记等;增值税申报表的报告要求必须根据实际发生的情况提供准确数据,以确保报表的准确性。
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