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问: 甲企业为增值税一般纳税人,2022年8月发生下列经济业务:(1)购进入材料一批,取得增值税专用发票上注明价款3000元,税款390元。2)购进建材,用于装修职工食堂,取得的增值税专用发票上注明金额5000元,税额650元。(3)购进B材料一批,取得增值税专用发票,注明价款40000元,税额5200元;委托某运输企业将原材料运回企业所在地,支付不含税运费3000元,取得增值税专用发票。4)公司从农民手中购进免税农产品,收购发票上注明支付收购货款20000元,入库后,将该批农产品全部领用,并用于生产增值税税率为13%的产品。(5)当月销售货物取得不含税收入120000元。(6)出租机器设备一套,取得含税租金5650元。(7)公司因管理不善丢失一批本年5月份购入的原材料(已抵扣进项税额),账面成本为已知,企业取得的上述相关发票均已通过认证并在当月抵扣。要求,根据上述资料,回答下列问题
( 实务操作\ 所有区域\ 所有领域 会计\所有领域\ 所有行业 ) 2022-12-25

陈鹏飞
回答: 你好,学员,稍等一下的
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名: 陈鹏飞  
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