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问: 有个在建转固定资产, 借:固定资产 贷:在建 应付(还未付给供应商的款) 12月1日付了供应商款100万,因为未转固的时候都是通过预付账款的,所以想继续通过预付账款 借:预付100 贷:银行存款100 12月8日收到发票50万(税假设10万) 这个如何做了?如何在预付、应付、还要进项税额做分录啊?
( 实务操作\ 所有区域\ 所有领域 会计\所有领域\ 所有行业 ) 2023-01-02

张璇
回答: 您好,您的在建工程全部收到了发票的吗?
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